- 索引号:
- 002562533/2025-237802
- 公开方式:
- 主动公开
- 发布机构:
- 市审计局
- 成文日期:
- 2025-08-22
平湖市审计局2024年工作总结和2025年工作思路 |
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2024年,平湖市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神,全面贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话和关于审计工作重要指示批示精神,按照中央经济工作会议、各级审计委员会会议和审计工作会议部署,紧紧围绕市委市政府工作中心,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业,开展“创新攻坚突破年、现场管理提升年、队伍建设打造年”三年行动,依法全面履行审计监督职责,为打造共同富裕和中国式现代化示范引领的金平湖璀璨明珠更好发挥审计监督的独特作用。 一、2024年工作总结 (一)坚持政治统领为魂,以高标准运行机制带动党委审计委员会办公室高质量作用发挥。 对标“审计作为”要与“审计地位”相适应要求,坚持党的全面领导,不断增强审计的政治属性和政治功能,把党的领导落实落深落细到审计工作全过程各环节。一是完善党委审计委员会办公室工作运行机制。提请召开市委审计委员会会议,学习习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神及上级审计委员会会议精神,审议并通过年度预算执行和其他财政支出情况审计报告和整改情况的报告等重要文件和制度。二是推动党委政府关于审计工作的重大决策部署落实。及时传达学习党中央关于审计工作的重大决策部署、习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神和各级审计委员会会议精神,结合实际研究制定贯彻落实的具体措施,开展对委员会主任指示批示落实的督查督办。三是严格执行审计领域重大事项请示报告制度。制订《中共平湖市委审计委员会办公室重大事项报告工作暂行规定》,明确了市委审计办应向主任报告的十类重要工作事项和应向委员报告的六类重要工作事项,并对重大事项报告采用的形式、报送时间和报送方式等进行了规范。 (二)坚持贯通协同为强,以高效率的联动带动审计“大监督格局”创新构建。 持续推动审计监督与纪检监察、巡察以及组织人事、人大监督、财会监督等高效贯通协同,形成监督合力,实现1+1>2的效果,充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用。一是加快“三类监督”高效贯通协同。加强与纪检监察、巡察监督贯通协同,落实好常态化联系协作、计划对接、业务协作配合、问题线索移送、重大问题整改联动督促、监督力量整合等工作。二是深化经济责任审计全过程联动。加强与组织部的贯通协同,年初会同组织部召开经济责任审计工作联席会议,对审计项目计划进行审议,对经责审计对象分类进行会商研判。开展领导干部任前告知、离任交接、会商研判,促进领导干部履职尽责。三是推进人大监督与审计监督的贯通协调。加强人大监督与审计监督贯通协调的作用发挥,推进国家机关负责人进基层单元人大代表联络站听取意见建议并积极办理答复意见。四是强化内部审计指导监督。开展内审工作调研指导,加强对镇街道、部门内审工作的联系指导和监督考核。组织各镇街道内审同步实施镇街道房产管理情况专项审计调查项目,指导乡镇内审试点开展本级预算执行情况审计,并向镇人大专题报告,推动提升镇人大预算审查工作实效。 (三)坚持审计项目为王,以高质量的审计项目带动审计工作高质量发展。 围绕上级审计机关工作部署和市委市政府工作中心,聚焦主责主业,立足经济监督定位认真履行职责,以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。一是聚焦财政政策提质增效,开展财政审计。持续推动预算法等法律法规贯彻执行,优化财政支出结构,促进财政领域重大改革举措和扶持政策落地生效,助力防范化解风险,提高财政资金使用绩效。组织开展2023年市本级预算执行和决算草案编制情况审计、交通运输局、水利局预算执行审计、镇街道房产管理情况专项审计调查、经济技术开发区(钟埭街道)和广陈镇2023年财政收支审计。二是聚焦高质量发展首要任务,开展重大投资项目审计。聚焦“结构优化、项目推进、要素保障、服务增值”四大攻坚战,促进经济稳进提质,发挥好政府投资的带动放大效应、促进国有企业深化改革、持续有效防范化解重点领域风险。组织开展平湖市重大公共投资项目专项审计调查、土地综合整治资金专项审计调查、水务集团审计、地方政府专项债审计等。三是聚焦共同富裕先行,开展民生审计。助力打造“教育优质”新标杆、“健康优加”新标杆、“生活优圈”新标杆、“文明优秀”新标杆,在发展中保障和改善民生,增强均衡性和可及性,助推开创民生优享的社会发展新局面。组织开展基层医疗服务专项审计调查、促进创业就业专题审计、普惠性托育服务政策落实情况专题审计。四是聚焦推进党的自我革命,开展经济责任审计。以树牢和践行正确政绩观、规范权力运行,发挥审计在对“一把手”和领导班子监督中的应有作用为目标,组织开展8位党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计,并在广陈镇经责项目中同步开展自然资源资产离任审计。 (四)坚持审计质量为要,以高品质的审计现场管理带动审计质量全面跃升。 坚持质量立审、质量强审,注重审计规范化管理,健全三项管理机制,压实三级管理职责,严把三道质量关口,进一步提高审计现场核查能力和水平,培育优秀审计项目,打造审计标志性成果。一是强化审计现场质量管控,做优审计项目。做实实施方案,建立集体商议机制,对重点项目审计实施方案开展集中商议;做实方案执行,建立项目进度汇报制度,做实源头质量管控;做实现场会商研判,建立四必机制。严把复核审理关,严把审计报告撰写关,严把质量检查关,进一步压实审计人员、审计组长、业务科室以及业务分管领导现场管控三级管理职责。二是推进研究型审计,做精审计成效。将研究型审计理论融入审计全过程,对发现的重点问题、难点问题、热点问题组织开展重点研究,加强审计成果集成性转化提炼和总结,开展审计项目业务会商,做精审计建议,全面提升审计信息宣传工作质量,组织项目后评估工作。三是深化数字赋能,做强大数据审计。依托大数据审计室,围绕项目重点开展数据采集,抓实大数据审计项目谋划推进,加强大数据审计成果总结提炼,开展大数据审计案例和方法编制工作,严格落实保密管理工作要求,落实落细日常网络安全和数据安全的各项技术措施和管理措施,定期组织网络与数据安全自查,严防网络安全事故发生。 (五)坚持审计整改为重,以高效的整改带动审计工作“下半篇文章”做深做实。 坚持揭示问题与推动解决问题相统一,推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改成效,深化“重大审计问题清单”应用推进机制,做深做实审计工作“下半篇”文章。一是高标准开展整改结果认定。多措并举开展审计查出问题整改结果认定办法宣贯工作,加强对被审计单位整改工作的监督指导,规范审计查出问题整改结果认定,推进审计整改工作的标准化规范化,提升审计监督严肃性和公信力。二是高质量推进问题整改。依托“金审三期”审计整改一体化智能管理系统,通过“边审边改”“督促整改”“重点督查”、整改结果“回头看”等形式对审计发现问题整改进行分类挂销号管理。压实局内部整改督查职责、推动审计组长、业务科长切实履行整改督查职责,加强与被审计单位沟能,共同推动审计查出问题整改落实到位。三是高品质提升重大审计问题管控力。深化“重大审计问题清单”应用推进机制,强化问题整改督办机制,压紧压实整改责任,加强指导督查,提升审计清单问题整改成效。精准把控重大审计问题清单工作机制和指数评价办法,及时跟进清单发布、整改指导、销号审核等工作。 (六)坚持队伍建设为本,以高要求的自身建设带动审计“三立”落到实处。 全面落实“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,加强审计干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,锻造信念坚定、作风务实、清正廉洁的高素质专业化经济监督“特种部队”。一是激励审计干部把学习作为提升干部队伍能力的“第一要务”。强化审计干部综合能力素质培育,提升审计人员创新能力和创新意识,提高解决实际问题的能力和水平,培养“能查能说能写”本领。二是激励审计干部把专业技术作为擂台比拼的“第一考场”。强化专业知识学习,以学为乐、以考促学、以学促干,补齐专业短板,提升扎实过硬的专业能力。抓好“审计新青年团队”建设,开展平湖审计论坛,深化“审计实务导师制”建设,推进青年干部更快成长。三是激励审计干部把项目实践作为提升能力的“第一跑道”。修订工作人员平时考核实施办法,营造“四敢”氛围。强化审计项目实践,在项目审计中既要注重提升敢查能查的能力,推进干部轮岗交流,完善交流学习机制,提高审计干部综合能力素养。 (七)坚持党建引领为核心,以高质量党建引领带动新时代基层党建高地打造。 紧紧围绕新时代党的建设总要求,加强党的全面领导,纵深推进全面从严治党,坚持以习近平文化思想为指引,坚决维护意识形态安全,强化保密意识,筑牢保密防线,引导审计干部自觉在政治上、思想上、行动上坚持“两个确立”,做到“两个维护”。一是认真开展党纪学习教育。深刻认识开展党纪学习教育的重大意义,把党纪学习教育作为首要政治任务来抓,将党纪学习教育融入日常抓在经常,在审计项目实施现场,建立“三问”机制和“三必谈”机制,开展“一季一提醒”、经常性谈心谈话等,切实把纪律规矩转化为纪律自觉、行动自觉。二是持续推进党的建设取得新成效。制定年度党建工作要点,压紧压实党的建设主体责任,严格落实意识形态工作责任制,加强意识形态领域形势分析研判,提升党建规范化水平,筑牢“党建+业务”融合发展根基,发挥好党员干部先锋模范作用和审计组战斗堡垒作用。认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度,深化“审计组+临时党小组”工作机制,完善选人用人机制,树立重实干重实绩的用人导向。三是持续加强清廉作风建设。打造“勤廉并重”审计机关,制定年度党风廉政建设工作要点,强化对审计干部的政绩观教育,督促审计干部树牢自我革命精神,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行审计“八不准”工作纪律。组织全体党员干部签订廉政承诺书,开展岗位廉政风险点排查防控,发扬斗争精神,强担当、强本领、强作风,擦亮审计队伍勤廉形象,进一步强化审计监督的政治权威、制度权威和工作权威。。 二、2025年工作思路 (一)做深党委审计委员会运作机制。研究谋划好2025年审计项目计划,召开党委审计委员会会议,传达学习上级审计委员会会议精神,提请市委审计委员会审议年度预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况报告等重大事项和重要制度,加强与党委审计委员会成员单位的沟通协调,积极配合上级审计机关完成各项工作部署,日常做好重大事项请示报告工作,确保规范、及时、有序。 (二)做实审计工作主责主业。围绕上级审计机关工作部署和市委市政府工作中心,聚焦主责主业,立足经济监督定位认真履行职责,坚持问题导向,推进研究型审计,加强审计成果集成性转化提炼和总结,通过报告、专报、信息等方式及时为党委政府出谋划策。 (三)做好审计整改“下半篇文章”。加强对被审计单位整改工作的监督指导,规范审计查出问题整改结果认定,抓好成果转化利用,适时开展整改“回头看”,联合开展整改督查,推动被审单位问题整改到位、长效机制建立到位,努力实现“审计一点、整改一片、规范一面”的效果。 (四)做强审计干部队伍建设。坚持将审计一线作为培养干部的主阵地,强化实践锻炼和专业训练,提高专业能力塑造职业精神,严守政治纪律和政治规矩,全面落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行审计“八不准”工作纪律,做到依法、文明、廉洁审计,切实维护审计机关良好形象。 |
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